7. Ожидаемые результаты социально-экономического развития сельского поселения Грачевский сельсовет Усманского муниципального района на период до 2024 года
Наименование целей, задач, показателей
|
Значение показателей по годам |
|
|||||||||||||||
2010 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||||||||
Цель 1 |
Содействие развитию хозяйствующих субъектов всех отраслей |
|
|
|
|||||||||||||
Создание рабочих мест, ед. |
2 |
3 |
6 |
5 |
5 |
5 |
5 |
7 |
9 |
10 |
|||||||
Доля экономически активного населения, не занятого в экономике, % |
3,0 |
3,5 |
2,9 |
2,9 |
3,0 |
2,8 |
2,8 |
2,8 |
2,6 |
2,6 |
|||||||
|
Задача 1. Повышение инвестиционной привлекательности сельского поселения |
|
|
|
|||||||||||||
Объем привлеченных инвестиций, млн.руб. |
0,4 |
6,0 |
3,1 |
3,2 |
0,8 |
1,4 |
1,4 |
2,7 |
2,8 |
3,0 |
|||||||
|
Задача 2. Развитие сельского хозяйства и обрабатывающих производств |
|
|
|
|||||||||||||
Поголовье скота во всех категориях хозяйств, всего, ед. КРС свиней |
701 236 |
656 185 |
651 0 |
701 35 |
720 150 |
730 180 |
750 190 |
755 200 |
760 210 |
765 220 |
|||||||
в т.ч. в ЛПХ КРС свиней |
324 236 |
256 185 |
251 0 |
261 35 |
270 150 |
280 180 |
290 190 |
255 200 |
260 210 |
265 220 |
|||||||
|
Задача 3. Развитие крестьянских ( фермерских ) хозяйств и личных подсобных хозяйств |
|
|
|
|||||||||||||
Объем сельскохозяйственной продукции, закупленной в ЛПХ, тыс. руб. |
5,0 |
8,6 |
9,4 |
10,1 |
10,3 |
11,2 |
14,3 |
14,4 |
14,5 |
14,8 |
|||||||
|
Задача 4. Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства |
|
|
|
|||||||||||||
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства на начало года, ед. |
8 |
15 |
16 |
16 |
18 |
18 |
18 |
20 |
20 |
20 |
|||||||
|
Задача 5. Улучшение качества муниципального управления , повышение его эффективности |
|
|
|
|||||||||||||
Количество жалоб на деятельность органов местного самоуправления |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||
Доля собственных доходов бюджета, % |
36 |
52 |
56 |
58 |
64 |
70 |
71 |
82 |
83 |
85 |
|||||||
Доля расходов бюджета, формируемого в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета поселения, % |
12 |
40 |
50 |
50 |
60 |
60 |
70 |
80 |
80 |
80 |
|||||||
Цель 2 |
Создание условий для повышения качества жизни населения |
|
|
|
|||||||||||||
Денежные доходы на душу населения (в среднем за месяц), руб. |
5200 |
6600 |
6800 |
7000 |
7100 |
7300 |
10000 |
11000 |
12000 |
13000 |
|||||||
|
Задача 1. Создание условий для роста доходов населения .
|
|
|
|
|||||||||||||
Среднемесячная заработная плата, руб. |
8000 |
18100 |
23801 |
24155 |
26087 |
27476 |
29106 |
30797 |
31100 |
31200 |
|||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||
Задача 2. Обеспечение улучшения здоровья населения, проведение эффективности демографической и миграционной политики |
|
|
|
||||||||||||||
Коэффициент рождаемости, чел./на 1000 человек населения, |
3,6 |
11 |
11,2 |
11,5 |
11,7 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
|
||||||
Коэффициент смертности, чел./на 1000 человек населения |
25,1 |
28 |
25,6 |
23,2 |
24,5 |
24 |
23,5 |
23,0 |
22,5 |
22,0 |
|
||||||
Задача 3. Обеспечение населения услугами дошкольного образования, физической культуры, спорта торговли, бытовыми услугами |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
Обеспеченность детей местами в дошкольных образовательных учреждениях, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
||||||
Удельный вес населения, участвующих в культурно-досуговых мероприятиях, % |
40 |
48 |
49 |
50 |
51 |
52 |
55 |
60 |
62 |
65 |
|
||||||
Удельный вес населений, систематически занимающегося физической культурой и спортом, % |
17 |
27 |
27 |
28 |
29 |
30 |
35 |
37 |
40 |
45 |
|
||||||
Оборот розничной торговли на 1 жителя, тыс.руб. |
12,0 |
23,0 |
27,0 |
32,0 |
33,5 |
35,0 |
36,0 |
37,5 |
39,0 |
40,5 |
|
||||||
Объем бытовых услуг на 1 жителя, руб. |
170 |
180 |
190 |
190 |
190 |
210 |
240 |
270 |
310 |
310 |
|
||||||
Количество видов бытовых услуг, оказываемых стационарно, ед. |
1 |
2 |
2 |
3 |
3 |
3 |
3 |
4 |
4 |
4 |
|
||||||
Задача 4. Обеспечение населения жильем , развитие инженерной , жилищной, коммунальной , транспортной инфраструктур , благоустройство. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
Обеспеченность жильем, кв.м. на чел. |
25 |
26,5 |
26,7 |
26,8 |
27,9 |
31,2 |
31,4 |
31,5 |
31,6 |
31,7 |
|
||||||
Доля населения, потребляющего качественную питьевую воду, % |
80 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
||||||
Доля дорог с твердым покрытием, % |
45 |
72 |
75 |
80 |
85 |
85 |
87 |
90 |
92 |
100 |
|
||||||
Объем финансирования благоустройства на 1 жителя, всего, руб. |
2890 |
1300 |
131 |
1066 |
1436 |
1474 |
1500 |
1500 |
1500 |
1500 |
|
||||||
в т.ч. из внебюджетных источников, руб. |
2890 |
1300 |
131 |
1066 |
1436 |
1474 |
1520 |
1530 |
1580 |
1600 |
|
||||||
Задача 5. Обеспечение правопорядка, предотвращение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение мер пожарной безопасности . |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
Количество преступлений, ед. |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
3 |
3 |
2 |
1 |
1 |
|
||||||
Количество чрезвычайных ситуаций, ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||||||
27.06.2025.
17.06.2025.
17.06.2025.
17.06.2025.
17.06.2025.
17.06.2025.