ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации сельского поселения Грачевский сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области
Российской Федерации
от 06 февраля 2017г. с.Грачевка № 9
Об утверждении нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества подведомственного учреждения МБУК «Досуговый центр» администрации сельского поселения Грачевский сельсовет на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов
В соответствии с постановлениями администрации сельского поселения Грачевский сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области Российской Федерации от 02.12.2015г. № 39 «О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания в администрации сельского поселения Грачевский сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области Российской Федерации», от 18.09.2015г. № 27 «Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых МБУК «Досуговый центр» администрации сельского поселения Грачевский сельсовет», администрация сельского поселения Грачевский сельсовет
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить нормативы затрат на оказание муниципальных услуг и нормативные затраты на содержание имущества подведомственного учреждения МБУК «Досуговый центр» администрации сельского поселения Грачевский сельсовет на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложения 1 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2017г.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации сельского
поселения Грачевский сельсовет А.Н.Елецких
Приложение 1 к постановлению администрации сельского поселения Грачевский сельсовет Усманского муниципального района от 06.02.2017г. № 9 |
||||||
|
||||||
Расчет нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества подведомственного учреждения МБУК «Досуговый центр» администрации сельского поселения Грачевский сельсовет» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов. 1.Наименование муниципальной услуги: Проведение и организация культурно-массовых мероприятий |
||||||
|
||||||
Наименование муниципальной услуги |
Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием услуги |
Нормативные затраты на общехозяйствен-ные нужды |
Итого нормативные затраты на оказание услуги |
Затраты на содержание имущества |
Объем услуги |
Сумма финансового обеспечения выполнения муниципального задания |
|
руб. за ед. |
руб. за ед. |
руб. за ед. |
руб. |
ед. |
руб. |
07010000100000000002101- Проведение и организация культурно-массовых мероприятий |
3359,49 |
1782,7 |
5142,19 |
6500,00 |
237 |
1225200,00 |
0014 – Количество |
3359,49 |
1782,7 |
5142,19 |
6500,00 |
237 |
1225200,00 |
Итого на очередной год (2017) |
3359,49 |
1782,7 |
5142,19 |
6500,00 |
237 |
1225200,00 |
07010000100000000002101 - Проведение и организация культурно-массовых мероприятий |
2197,47 |
379,49 |
246 12576,96 |
2400,00 |
237 |
612740,00 |
0014 - Количество |
2197,47 |
379,49 |
246 25555555555555555555 255523 |
2400 |
237 |
612740,0000900 |
Итого 1-й год планового периода (2018) |
2197,47 |
379,49 |
246 25763 |
2400,00 |
237 |
612740,00 |
07010000100000000002101- Проведение и организация культурно-массовых мероприятий |
2197,47 |
379,49 |
1 2576,96 |
2400,00 |
237 |
612740,00 |
0014 - Количество |
2197,47 |
379,49 |
2576,96 |
|
237 |
612740,00 |
Итого 2-й год планового периода (2019) |
2197,47 |
379,49 |
1 2576,96 |
2400,00 |
237 |
612740,00 |
|
Затраты (калькуляция) на единицу услуги |
||||||||||||||||||||
|
№ п/п |
Наименование услуги/наименование показателя объема услуги |
Сумма прямых затрат в 2017 году, руб. |
Сумма общехозяйственных затрат в 2017 году, руб. |
База распределения |
Сумма затрат услуги в 2017 году, руб. |
План показателя объёма услуги на 2017 год |
Сумма затрат на единицу услуги в 2017году, руб. |
|||||||||||||
|
1 |
Проведение и организация культурно-массовых мероприятий |
796200,00 |
429000,00 |
1,000 |
1225200,00 |
237 |
5169,62 |
|||||||||||||
|
|
Количество |
796200,00 |
429000,00 |
1,000 |
1225200,00 |
237 |
5169,62 |
|||||||||||||
|
№ п/п |
Наименование услуги/наименование показателя объема услуги |
Сумма прямых затрат в 2018 году, руб. |
Сумма общехозяйственных затрат в 2018 году, руб. |
База распределения |
Сумма затрат услуги в 2018 году, руб. |
План показателя объёма услуги на 2018 год |
Сумма затрат на единицу услуги в 2018году, руб. |
|||||||||||||
|
1 |
Проведение и организация культурно-массовых мероприятий |
520800,00 |
91940,00 |
1,000 |
612740,00 |
237 |
2585,4 |
|||||||||||||
|
|
Количество |
520800,00 |
91940,00 |
1,000 |
612740,00 |
237 |
2585,4 |
|||||||||||||
|
№ п/п |
Наименование услуги/наименование показателя объема услуги |
Сумма прямых затрат в 2019 году, руб. |
Сумма общехозяйственных затрат в 2019 году, руб. |
База распределения |
Сумма затрат услуги в 2019 году, руб. |
План показателя объёма услуги на 2019 год |
Сумма затрат на единицу услуги в 2019 году, руб. |
|||||||||||||
|
1 |
Проведение и организация культурно-массовых мероприятий |
520800,00 |
91940,00 |
1,000 |
612740,00 |
237 |
2585,4 |
|||||||||||||
|
|
Количество |
520800,00 |
91940,00 |
1,000 |
612740,00 |
237 |
2585,4 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
Показатели объема оказываемой услуги |
|
||||||||||||||||||||
№ п/п |
Наименование показателей объема оказываемой услуги |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
|
||||||||||||||||
1 |
Проведение и организация культурно-массовых мероприятий |
540,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||||||||||||||||
|
Количество |
237 |
237 |
237 |
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
Прямые затраты учреждения |
|||||
№ п/п |
Наименование |
Сумма затрат в 2017 году, руб. |
Сумма затрат в 2018 году, руб. |
Сумма затрат в 2019 году, руб. |
|
1 |
Проведение и организация культурно-массовых мероприятий |
796200,00 |
520800,00 |
520800,00 |
|
|
211.00 - Заработная плата |
612000,00 |
400000,00 |
400000,00 |
|
|
213.00 - Начисления на выплаты по оплате труда |
184200,00 |
120800,00 |
120800,00 |
|
|
ИТОГО |
796200,00 |
520800,00 |
520800,00 |
|
Затраты на общехозяйственные нужды |
||||
№ п/п |
Наименование затрат |
Сумма затрат в 2017 году, руб. |
Сумма затрат в 2018 году, руб. |
Сумма затрат в 2019 году, руб. |
|
Проведение и организация культурно массовых мероприятий |
422500,00 |
89940,00 |
89940,00 |
1 |
221.00 - Затраты на услуги связи |
17000,00 |
17000,00 |
17000,00 |
2 |
223.00 - Коммунальные затраты |
147900 |
|
|
3 |
226.00 - Прочие работы, услуги |
235100,00 |
51940,00 |
51940,00 |
4 |
290.00 - Прочие расходы |
3000,00 |
|
|
5 |
340.00 - Увеличение стоимости материальных запасов |
19500,00 |
21000,00 |
21000,00 |
ИТОГО |
422500,00 |
89940,00 |
8994,00 |
Затраты на содержание имущества учреждения |
||||
№ п/п |
Наименование затрат |
Сумма затрат в 2017 году, руб. |
Сумма затрат в 2018 году, руб. |
Сумма затрат в 2019 году, руб. |
|
Проведение и организация культурно-массовых мероприятий |
|
|
|
1. |
225.00 - Работы, услуги по содержанию имущества |
6500,00 |
2400,00 |
2400,00 |
ИТОГО |
6500,00 |
2400 |
2400,00 |
Затраты на весь объем оказываемых услуг |
||||
№ п/п |
Наименование затрат |
Сумма затрат в 2017 году, руб. |
Сумма затрат в 2018 году, руб. |
Сумма затрат в 2019 году, руб. |
1 |
211.00 - Заработная плата |
612000,00 |
400000,00 |
400000,00 |
2 |
213.00 - Начисления на выплаты по оплате труда |
184200,00 |
120800,00 |
120800,00 |
3 |
221.00 - Затраты на услуги связи |
17000,00 |
17000,0 |
17000,00 |
4 |
223.00 - Коммунальные затраты |
147900 |
51940 |
51940,00 |
5 |
225.00 - Работы, услуги по содержанию имущества |
6500,00 |
2400,00 |
2400,00 |
6 |
226.00 - Прочие работы, услуги |
235100,00 |
|
|
7 |
290.00 - Прочие расходы |
3000,00 |
|
|
8 |
340.00 - Увеличение стоимости материальных запасов |
19500,00 |
21000,00 |
21000,00 |
ИТОГО расходов |
1225200,00 |
612740,00 |
612740,00 |
2.Наименование муниципальной услуги - Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки
|
||||||
Наименование муниципальной услуги |
Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием услуги |
Нормативные затраты на общехозяйствен-ные нужды |
Итого нормативные затраты на оказание услуги |
Затраты на содержание имущества |
Объем услуги |
Сумма финансового обеспечения выполнения муниципального задания |
|
руб. за ед. |
руб. за ед. |
руб. за ед. |
руб. |
ед. |
руб. |
07011000000000001001103 - Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки |
27,42 |
7,36 |
34,78 |
00,00 |
6300,00 |
208700,00 |
0014 – Количество посещений |
27,42 |
7,36 |
34,78 |
0,00 |
6300,00 |
208700,00 |
Итого на очередной год (2017) |
- |
- |
- |
00,00 |
6300,00 |
208700,00 |
07011000000000001001103 - Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки |
23,90 |
7,25 |
31,15 |
0,00 |
6300,00 |
190000,00 |
0014 - Количество |
23,90 |
7,36 |
31,15 |
0,00 |
6300,00 |
190000,00 |
Итого 1-й год планового периода (2018) |
- |
- |
- |
0,00 |
6300,00 |
190000,00 |
07011000000000001001103 - Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки |
23,90 |
7,25 |
31,15 |
0,00 |
6300,00 |
190000,00 |
0014 - Количество |
23,90 |
7,36 |
31,15 |
0,00 |
6300,00 |
190000,00 |
Итого 2-й год планового периода (2019) |
- |
- |
- |
0,00 |
6300,00 |
190000,00 |
|
Затраты (калькуляция) на единицу услуги |
|||||||||||||
|
№ п/п |
Наименование услуги/наименование показателя объема услуги |
Сумма прямых затрат в 2017 году, руб. |
Сумма общехозяйственных затрат в 2017 году, руб. |
База распределения |
Сумма затрат услуги в 2017 году, руб. |
План показателя объёма услуги на 2017 год |
Сумма затрат на единицу услуги в 2017 году, руб. |
||||||
|
1 |
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки |
208700,00 |
|
1,000 |
208700,00 |
6300,00 |
33,1 |
||||||
|
|
Количество |
208700,00 |
|
1,000 |
208700,00 |
6300,00 |
33,1 |
||||||
|
№ п/п |
Наименование услуги/наименование показателя объема услуги |
Сумма прямых затрат в 2018 году, руб. |
Сумма общехозяйственных затрат в 2018 году, руб. |
База распределения |
Сумма затрат услуги в 2018 году, руб. |
План показателя объёма услуги на 2018 год |
Сумма затрат на единицу услуги в 2018 году, руб. |
||||||
|
1 |
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки |
190000,00 |
|
1,000 |
190000 |
6300,00 |
30,2 |
||||||
|
|
Количество |
190000,00 |
|
1,000 |
190000 |
6300,00 |
30,2 |
||||||
|
№ п/п |
Наименование услуги/наименование показателя объема услуги
|
Сумма прямых затрат в 2019 году, руб. |
Сумма общехозяйственных затрат в 2019 году, руб. |
База распределения |
Сумма затрат услуги в 2019 году, руб. |
План показателя объёма услуги на 2019 год |
Сумма затрат на единицу услуги в 2019году, руб. |
||||||
|
1 |
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки |
190000,00 |
|
1,000 |
190000 |
6300,00 |
30,2 |
||||||
|
|
Количество |
190000,00 |
|
1,000 |
190000 |
6300,00 |
30.2 |
||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
Показатели объема оказываемой услуги |
|
|||||||||||||
№ п/п |
Наименование показателей объема оказываемой услуги |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
|
|||||||||
22 |
Библиотечное, библиографическе и информационное обслуживание пользователей библиотеки |
|
|
|
|
|||||||||
|
Количество посетителей |
6300,00 |
6300,00 |
6300,00 |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||
Прямые затраты учреждения |
|||||
№ п/п |
Наименование |
Сумма затрат в 2017 году, руб. |
Сумма затрат в 2018 году, руб. |
Сумма затрат в 2019 году, руб. |
|
2 |
Библиотечное, библиографическе и информационное обслуживание пользователей библиотеки |
208700,00 |
190000,00 |
190000,00 |
|
|
211.00 - Заработная плата |
160300,00 |
146000,00 |
146000,00 |
|
|
213.00 - Начисления на выплаты по оплате труда |
48400,00 |
44000,00 |
400,00 |
|
|
ИТОГО |
208700,00 |
190000,00 |
190000,00 |
|
Затраты на общехозяйственные нужды |
||||
№ п/п |
Наименование затрат |
Сумма затрат в 2017 году, руб. |
Сумма затрат в 2018 году, руб. |
Сумма затрат в 2019 году, руб. |
|
Библиотечное, библиографическе и информационное обслуживание пользователей библиотеки |
|
|
|
1 |
221.00 - Затраты на услуги связи |
|
|
|
2 |
226.00 - Прочие работы, услуги |
, |
|
|
3 |
340.00 - Увеличение стоимости материальных запасов |
|
|
|
ИТОГО |
|
|
|
Затраты на содержание имущества учреждения |
||||
№ п/п |
Наименование затрат |
Сумма затрат в 2017 году, руб. |
Сумма затрат в 2018 году, руб. |
Сумма затрат в 2019 году, руб. |
|
Организация показа концертов и концертных программ |
|
|
|
1. |
225.00 - Работы, услуги по содержанию имущества |
00,00 |
0,00 |
0,00 |
ИТОГО |
00,00 |
0,00 |
0,00 |
Затраты на весь объем оказываемых услуг |
||||
№ п/п |
Наименование затрат |
Сумма затрат в 2017 году, руб. |
Сумма затрат в 2018 году, руб. |
Сумма затрат в 2019 году, руб. |
1 |
211.00 - Заработная плата |
160300,00 |
146000,00 |
146000,00 |
2 |
213.00 - Начисления на выплаты по оплате труда |
48400,00 |
44000,00 |
44000,00 |
3 |
221.00 - Затраты на услуги связи |
|
|
|
4 |
226.00 - Прочие работы, услуги |
|
|
|
5 |
340.00 - Увеличение стоимости материальных запасов |
|
|
|
ИТОГО расходов |
208700,00 |
190000,00 |
190000,00 |
21.10.2024.
21.10.2024.
21.10.2024.
27.06.2024.
26.06.2024.
25.06.2024.