Размер шрифта: A A A Изображения Выключить Включить Цвет сайта Ц Ц Ц Х
Решаем вместе
Не убран мусор, яма на дороге, не горит фонарь? Столкнулись с проблемой — сообщите о ней!
Липецкая область , Усманский район , с. Грачевка, ул.Советская, д.61.
8 (47472) 2-53-89
8 (47472) 2-53-42

Контакты

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06 февраля 2017г. об утверждении нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества подведомственного учреждения МБУК «Досуговый центр» администрации сельского поселения Грачевский сельсовет на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов№ 9

Дата публикации: 16.03.2017г.

Скачать документ

                                                                                      ПОСТАНОВЛЕНИЕ

администрации сельского поселения Грачевский сельсовет                                                                        Усманского муниципального района Липецкой области

Российской Федерации

 

                               от 06 февраля  2017г.                         с.Грачевка                    № 9

                                                                                                                         

Об утверждении  нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества подведомственного учреждения МБУК «Досуговый центр» администрации сельского поселения Грачевский сельсовет на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

 

            В соответствии с постановлениями администрации сельского поселения Грачевский сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области Российской Федерации от 02.12.2015г. № 39 «О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания  в администрации сельского поселения Грачевский сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области Российской Федерации», от 18.09.2015г. № 27    «Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых МБУК «Досуговый центр» администрации сельского поселения Грачевский сельсовет», администрация сельского поселения Грачевский сельсовет

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 

1. Утвердить нормативы затрат на оказание муниципальных услуг и нормативные затраты на содержание имущества подведомственного учреждения МБУК «Досуговый центр» администрации сельского поселения Грачевский сельсовет на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложения 1 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2017г.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 

Глава администрации сельского

поселения Грачевский сельсовет                                                                                   А.Н.Елецких              

 

 

 Приложение 1

к постановлению администрации сельского поселения

Грачевский сельсовет

Усманского муниципального района

                                                                                                                                                            от 06.02.2017г. № 9

 

Расчет  нормативных затрат

на оказание муниципальных услуг и нормативных затрат

на содержание имущества подведомственного учреждения

МБУК «Досуговый центр» администрации

сельского поселения Грачевский сельсовет» на 2017 год

и плановый период 2018 и 2019 годов.

1.Наименование муниципальной услуги: Проведение и организация культурно-массовых мероприятий

                     

Наименование муниципальной услуги

Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием услуги

Нормативные затраты на общехозяйствен-ные нужды

Итого нормативные затраты на оказание услуги

Затраты на содержание имущества

Объем услуги

Сумма финансового обеспечения выполнения муниципального задания

 

руб. за ед.

руб. за ед.

руб. за ед.

руб.

ед.

руб.

07010000100000000002101-  Проведение и организация культурно-массовых мероприятий

3359,49

1782,7

5142,19

6500,00

237

1225200,00

0014 – Количество

3359,49

1782,7

5142,19

6500,00

237

1225200,00

Итого на очередной год (2017)

          3359,49 

1782,7

5142,19

6500,00

237

1225200,00

 

07010000100000000002101 -  Проведение и организация культурно-массовых мероприятий

2197,47

379,49

246                                                                                                                                           12576,96

2400,00

237

612740,00

0014 - Количество

2197,47

379,49

246                                                                                                                             25555555555555555555                                                                                                       255523

                            2400

237

     612740,0000900

Итого 1-й год планового периода (2018)

2197,47

379,49                    

246                                                                                                                        25763

2400,00

237

        612740,00

 

07010000100000000002101-  Проведение и организация культурно-массовых мероприятий

2197,47

379,49

1                                                                                                                                                  2576,96

2400,00

237

612740,00

0014 - Количество

2197,47

379,49

                                                                                                                                                       2576,96

 

237

612740,00

Итого 2-й год планового периода (2019)

2197,47

379,49

1                                                                                                                                                   2576,96

2400,00

237

612740,00

 

 

 

 

 

 

Затраты (калькуляция) на единицу услуги

 

№ п/п

Наименование услуги/наименование показателя объема услуги

Сумма прямых затрат в 2017 году,  руб.

Сумма общехозяйственных затрат в 2017 году,  руб.

База распределения

Сумма затрат услуги в 2017 году,  руб.

План показателя объёма услуги на 2017 год

Сумма затрат на единицу услуги в 2017году,  руб.

 

1

Проведение и организация культурно-массовых мероприятий

796200,00

429000,00

1,000

1225200,00

237

5169,62

 

 

Количество

796200,00

429000,00

1,000

1225200,00

237

5169,62

 

№ п/п

Наименование услуги/наименование показателя объема услуги

Сумма прямых затрат в 2018 году,  руб.

Сумма общехозяйственных затрат в 2018 году,  руб.

База распределения

Сумма затрат услуги в 2018 году,  руб.

План показателя объёма услуги на 2018 год

Сумма затрат на единицу услуги в 2018году,  руб.

 

1

Проведение и организация культурно-массовых мероприятий

                                    

                    520800,00

91940,00

1,000

612740,00

237

2585,4

 

 

Количество

                                    

                    520800,00

91940,00

1,000

612740,00

237

2585,4

 

№ п/п

Наименование услуги/наименование показателя объема услуги

Сумма прямых затрат в 2019 году,  руб.

Сумма общехозяйственных затрат в 2019 году,  руб.

База распределения

Сумма затрат услуги в 2019 году,  руб.

План показателя объёма услуги на 2019 год

Сумма затрат на единицу услуги в 2019 году,  руб.

 

1

Проведение и организация культурно-массовых мероприятий

520800,00

91940,00

1,000

612740,00

237

2585,4

 

 

Количество

520800,00

91940,00

1,000

612740,00

237

2585,4

 

 

 

 

 

 

Показатели объема оказываемой услуги

 

№ п/п

Наименование показателей объема оказываемой услуги

2017 год

2018 год

2019 год

 

1

Проведение и организация культурно-массовых мероприятий

540,00

0,00

0,00

 

 

Количество

237

237

237

 

 

 

 

 

 

 

                                           

 

 

 

 

 

 

Прямые затраты учреждения

№ п/п

Наименование

Сумма затрат в 2017 году,  руб.

Сумма затрат в 2018 году,  руб.

Сумма затрат в 2019 году,  руб.

1

Проведение и организация культурно-массовых мероприятий

796200,00

520800,00

               520800,00

 

211.00 - Заработная плата

612000,00

400000,00

400000,00

 

213.00 - Начисления на выплаты по оплате труда

               184200,00

120800,00

120800,00

 

ИТОГО

796200,00

520800,00

520800,00

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Затраты на общехозяйственные нужды

№ п/п

Наименование затрат

Сумма затрат в 2017 году,  руб.

Сумма затрат в 2018 году,  руб.

Сумма затрат в 2019 году,  руб.

 

Проведение и организация культурно массовых мероприятий

422500,00

89940,00

89940,00

1

221.00 - Затраты на услуги связи

17000,00

17000,00

17000,00

2

223.00 - Коммунальные затраты

                      147900           

                       

                     

3

226.00 - Прочие работы, услуги

235100,00

51940,00

51940,00

4

290.00 - Прочие расходы

3000,00

 

 

5

340.00 - Увеличение стоимости материальных запасов

19500,00

21000,00

21000,00

ИТОГО

422500,00

89940,00

8994,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Затраты на содержание имущества  учреждения

№ п/п

Наименование затрат

Сумма затрат в 2017 году,  руб.

Сумма затрат в 2018 году,  руб.

Сумма затрат в 2019 году,  руб.

 

Проведение и организация культурно-массовых мероприятий

 

 

 

1.

225.00 - Работы, услуги по содержанию имущества

6500,00

2400,00

2400,00

ИТОГО

6500,00

                           2400

2400,00

 

 

 

 

 

Затраты на весь объем оказываемых услуг

№ п/п

Наименование затрат

Сумма затрат в 2017 году,  руб.

Сумма затрат в 2018 году,  руб.

Сумма затрат в 2019 году,  руб.

1

211.00 - Заработная плата

612000,00

400000,00

400000,00

2

213.00 - Начисления на выплаты по оплате труда

184200,00

120800,00

120800,00

3

221.00 - Затраты на услуги связи

17000,00

                           17000,0

                      17000,00

4

223.00 - Коммунальные затраты

              147900

                            51940  

                        51940,00

5

225.00 - Работы, услуги по содержанию имущества

6500,00

2400,00

2400,00

6

226.00 - Прочие работы, услуги

235100,00

 

 

7

290.00 - Прочие расходы

3000,00

 

 

8

340.00 - Увеличение стоимости материальных запасов

19500,00

21000,00

21000,00

ИТОГО расходов

1225200,00

612740,00

612740,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Наименование муниципальной услуги - Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки

                     

Наименование муниципальной услуги

Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием услуги

Нормативные затраты на общехозяйствен-ные нужды

Итого нормативные затраты на оказание услуги

Затраты на содержание имущества

Объем услуги

Сумма финансового обеспечения выполнения муниципального задания

 

руб. за ед.

руб. за ед.

руб. за ед.

руб.

ед.

руб.

 

07011000000000001001103 -  Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки

27,42

7,36

34,78

00,00

6300,00

208700,00

0014 – Количество посещений

27,42

7,36

34,78

0,00

6300,00

208700,00

Итого на очередной год (2017)

-

-

-

00,00

6300,00

208700,00

 

07011000000000001001103 -  Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки

23,90

7,25

31,15

0,00

6300,00

190000,00

0014 - Количество

23,90

7,36

31,15

0,00

6300,00

190000,00

Итого 1-й год планового периода (2018)

-

-

-

0,00

6300,00

190000,00

 

07011000000000001001103 -  Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки

23,90

7,25

31,15

0,00

6300,00

190000,00

0014 - Количество

23,90

7,36

31,15

0,00

6300,00

190000,00

Итого 2-й год планового периода (2019)

-

-

-

0,00

6300,00

190000,00

 

 

Затраты (калькуляция) на единицу услуги

 

№ п/п

Наименование услуги/наименование показателя объема услуги

Сумма прямых затрат в 2017 году,  руб.

Сумма общехозяйственных затрат в 2017 году,  руб.

База распределения

Сумма затрат услуги в 2017 году,  руб.

План показателя объёма услуги на 2017 год

Сумма затрат на единицу услуги в 2017 году,  руб.

 

1

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки

208700,00

 

1,000

208700,00

6300,00

33,1

 

 

Количество

208700,00

 

1,000

208700,00

6300,00

            33,1

 

№ п/п

Наименование услуги/наименование показателя объема услуги

Сумма прямых затрат в 2018 году,  руб.

Сумма общехозяйственных затрат в 2018 году,  руб.

База распределения

Сумма затрат услуги в 2018 году,  руб.

План показателя объёма услуги на 2018 год

Сумма затрат на единицу услуги в 2018 году,  руб.

 

1

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки

190000,00

 

1,000

          190000

6300,00

30,2

 

 

Количество

190000,00

 

1,000

190000

6300,00

30,2

 

№ п/п

Наименование услуги/наименование показателя объема услуги

 

Сумма прямых затрат в 2019 году,  руб.

Сумма общехозяйственных затрат в 2019 году,  руб.

База распределения

Сумма затрат услуги в 2019 году,  руб.

План показателя объёма услуги на 2019 год

Сумма затрат на единицу услуги в 2019году,  руб.

 

1

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки

190000,00

 

1,000

        190000

6300,00

30,2

 

 

Количество

190000,00

 

1,000

190000

6300,00

30.2

 

 

 

 

 

 

 

 

Показатели объема оказываемой услуги

 

№ п/п

Наименование показателей объема оказываемой услуги

2017 год

2018 год

2019 год

 

22

Библиотечное, библиографическе и информационное обслуживание пользователей библиотеки

 

 

 

 

 

Количество посетителей

6300,00

6300,00

6300,00

 

 

 

 

 

 

 

                             

 

 

 

 

Прямые затраты учреждения

№ п/п

Наименование

Сумма затрат в 2017 году,  руб.

Сумма затрат в 2018 году,  руб.

Сумма затрат в 2019 году,  руб.

2

Библиотечное, библиографическе и информационное обслуживание пользователей библиотеки

208700,00

190000,00

190000,00

 

211.00 - Заработная плата

160300,00

146000,00

146000,00

 

213.00 - Начисления на выплаты по оплате труда

48400,00

44000,00

400,00

 

ИТОГО

208700,00

190000,00

190000,00

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Затраты на общехозяйственные нужды

№ п/п

Наименование затрат

Сумма затрат в 2017 году,  руб.

Сумма затрат в 2018 году,  руб.

Сумма затрат в 2019 году,  руб.

 

Библиотечное, библиографическе и информационное обслуживание пользователей библиотеки

 

 

 

1

221.00 - Затраты на услуги связи

 

 

 

2

226.00 - Прочие работы, услуги

,

 

 

3

340.00 - Увеличение стоимости материальных запасов

 

 

 

ИТОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Затраты на содержание имущества  учреждения

№ п/п

Наименование затрат

Сумма затрат в 2017 году,  руб.

Сумма затрат в 2018 году,  руб.

Сумма затрат в 2019 году,  руб.

 

Организация показа концертов и концертных программ

 

 

 

1.

225.00 - Работы, услуги по содержанию имущества

00,00

0,00

0,00

ИТОГО

00,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

Затраты на весь объем оказываемых услуг

№ п/п

Наименование затрат

Сумма затрат в 2017 году,  руб.

Сумма затрат в 2018 году,  руб.

Сумма затрат в 2019 году,  руб.

1

211.00 - Заработная плата

160300,00

146000,00

146000,00

2

213.00 - Начисления на выплаты по оплате труда

48400,00

44000,00

44000,00

3

221.00 - Затраты на услуги связи

 

 

 

4

226.00 - Прочие работы, услуги

 

 

 

5

340.00 - Увеличение стоимости материальных запасов

 

 

 

ИТОГО расходов

208700,00

190000,00

190000,00

 

 

 

 

Колесникова
Анастасия Владимировна

Глава сельского поселения Грачевский сельсовет